一、澗西區發展和改革委員會概況
(一)主要職能
1、機構設置情況
澗西區發改委機關內設6個職能科(室)和交通管理辦公室、物價管理辦公室等2個歸口預算管理單位。
2、部門職責
主要職責是擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;統籌協調經濟社會發展,研究分析經濟形勢;規劃重大建設項目和生產力布局,負責全區項目管理;推進經濟結構戰略性調整;推進可持續發展戰略,負責節能減排綜合協調等。
(二)澗西區發展和改革委員會預算單位構成
澗西區發改委機關內設6個職能科(室)和交通管理辦公室、物價管理辦公室等2個歸口預算管理單位。
二、澗西區發展和改革委員會2020年度部門預算情況說明
(一)收入支出預算總體情況說明
澗西區發展和改革委員會2020年收入383.11萬元,支出總計383.11萬元,與2019年相比,收、支總計各減少204.93萬元,減少34.85%。主要原因:一是工資福利支出減少124.64萬元;二是項目支出減少106萬元。??
(二)收入預算總體情況說明
澗西區發展和改革委員會2020年收入合計383.11萬元,其中:一般公共預算收入383.11萬元;?政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。?
(三)支出預算總體情況說明
澗西區發展和改革委員會2020年支出合計383.11萬元,其中:基本支出373.11萬元,占97.4%;項目支出10萬元,占2.6%。
(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明
澗西區發展和改革委員會2020年一般公共預算收支預算383.11萬元。政府性基金收支預算0萬元,與?2019年相比,一般公共預算收支預算減少204.93萬元,減少34.85%,主要原因:一是工資福利支出減少124.64萬元;二是項目支出減少106萬元;政府性基金收支增加0萬元,增長0%,主要原因:無。
(五)一般公共預算支出預算情況說明
澗西區發展和改革委員會2020年一般公共預算支出年初預算為383.11萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出368.17萬元,占96.1%;國防支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出6.24萬元,占1.63%;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,占0%;農林水支出0萬元,占0%;住房保障支出4.94萬元,占1.29%;衛生健康支出3.76萬元,占0.98%。
(六)一般公共預算基本支出經濟分類情況說明
按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》(財預﹝2017﹞98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系?!兑话愎差A算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。
(七)一般公共預算基本支出預算情況說明
澗西區發展和改革委員會2020年一般公共預算基本支出383.11萬元,其中:人員經費313.07萬元,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費13.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。
(八)政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(九)國有資本經營預算支出預算情況說明
我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(十)“三公”經費支出預算情況說明
澗西區發展和改革委員會2020年“三公”經費預算為0萬元。比?2019年預算數減少0萬元,下降0%。
具體支出情況如下:
1、因公出國(境)費0萬元。比?2019年預算數減少0萬元,下降0%。
2、公務用車購置及運行費0萬元。比?2019年預算數減少0萬元,下降0%。
3、公務接待費0萬元。比?2019年預算數減少0萬元,下降0%。
?(十一)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
澗西區發展和改革委員會2020年機關運行經費支出預算13.11萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2019年減少1.39萬元,下降9.59%,主要原因:縮減辦公支出。
2、政府采購支出情況
2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、關于預算績效管理工作開展情況說明
2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。?2020年,我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。
4、國有資產占用情況
2019年期末,澗西區發改委固定資產總額45.89萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛28.8萬元。共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
5、關于預算部門構成說明
2020年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。
三、名詞解釋
(一)財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
(五)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
(八)其他(專業性較強的需向社會做出說明的名詞)
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